Руководитель Службы Внутреннего Контроля

АО "Эйр Астана" г.Алматы
Полная занятость, Полный день
Вакансия приостановлена
Создана:

Подано заявок:
60

Количество просмотров:
1388

   Детали конкурса

ОБЯЗАННОСТИ:

  • Разработка годового плана/графика работы и обеспечение его выполнения;
  • Представление ежеквартальных и годовых отчетов о своей деятельности Комитету по аудиту;
  • Оказание поддержки руководству Компании в разработке, документировании и внедрении системы внутреннего контроля, в том числе в отношении обнаружений и рекомендаций Службы внутреннего аудита и комментариев к письмам Внешнего аудитора для руководства;
  • Обзор адекватности существующих средств внутреннего контроля в процессах Компании с учетом всех рисков;
  • Оценка эффективности дизайна внутренних контролей Компании и соответствующих процессов управления рисками, предоставление необходимых рекомендаций для ее улучшения;
  • Осуществление и документирование тестирования средств внутреннего контроля для подтверждения их операционной эффективности и разработка необходимых рекомендации для их улучшения;
  • Регулирование и координирование разработки требований/шаблонов/стандартов для разработки внутренних нормативных документов;
  • Координирование разработки и согласование внутренних нормативных документов Компании;
  • Участие в работе комитетов, рабочих групп/комиссий и значимых проектов, создаваемых Компанией, с целью проведения консультаций по вопросам рисков и внутреннего контроля;
  • Анализ и обновление внутренних политик, процедур, руководств и инструкций, представление рекомендаций;
  • Мониторинг выполнения предложенных рекомендаций;
  • Разработка и оказание поддержки Компании в разработке документации бизнес-процессов Компании, включая матрицы рисков и контролей;
  • Осуществление общего руководства Департаментом внутреннего контроля;
  • Обмен информацией с внутренними и внешними аудиторами, а также координирование деятельности и рассматривание возможности полагаться на работу внутренних и внешних аудиторов при проведении ими периодических проверок;
  • Соблюдение внутренних стандартов, политик и процедур;
  • Выполнение других обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

ТРЕБОВАНИЯ:

  • Степень бакалавра или эквивалент в области финансов, или бухгалтерского учета, или делового администрирования, или других соответствующих областях; степень магистра в этих областях будет преимуществом;
  • Не менее 8 лет опыта работы в области контроля, управления рисками, соблюдения SOX комплаенса или смежных областях, а также опыт работы в области внутреннего контроля в международных компаниях "большой четверки";
  • Понимание и способность оценивать бизнес-процессы, неотъемлемые и остаточные риски и связанные с ними механизмы внутреннего контроля;
  • Хорошее знание COSO, стандартов по рискам и контролю, управления рисками предприятия и передовой практики бизнес-процессов;
  • Отличное знание MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook);
  • Понимание общих механизмов контроля ИТ;
  • Профессиональная квалификация CIA, ACCA, CPA, PRM, FRM, или любая эквивалентная квалификация/сертификаты предпочтительны;
  • Отличное знание русского и английского языков (продвинутый уровень) в устной и письменной форме;
  • Хорошие навыки сотрудничества и работы в команде;
  • Отличные навыки письменной и устной коммуникации;
  • Ориентированность на достижение целей и высоких результатов в работе над заданиями.