Вакансия приостановлена
- Создана:
- 07.12.2022
- Подано заявок:
- 60
- Количество просмотров:
- 1388
ОБЯЗАННОСТИ:
- Разработка годового плана/графика работы и обеспечение его выполнения;
- Представление ежеквартальных и годовых отчетов о своей деятельности Комитету по аудиту;
- Оказание поддержки руководству Компании в разработке, документировании и внедрении системы внутреннего контроля, в том числе в отношении обнаружений и рекомендаций Службы внутреннего аудита и комментариев к письмам Внешнего аудитора для руководства;
- Обзор адекватности существующих средств внутреннего контроля в процессах Компании с учетом всех рисков;
- Оценка эффективности дизайна внутренних контролей Компании и соответствующих процессов управления рисками, предоставление необходимых рекомендаций для ее улучшения;
- Осуществление и документирование тестирования средств внутреннего контроля для подтверждения их операционной эффективности и разработка необходимых рекомендации для их улучшения;
- Регулирование и координирование разработки требований/шаблонов/стандартов для разработки внутренних нормативных документов;
- Координирование разработки и согласование внутренних нормативных документов Компании;
- Участие в работе комитетов, рабочих групп/комиссий и значимых проектов, создаваемых Компанией, с целью проведения консультаций по вопросам рисков и внутреннего контроля;
- Анализ и обновление внутренних политик, процедур, руководств и инструкций, представление рекомендаций;
- Мониторинг выполнения предложенных рекомендаций;
- Разработка и оказание поддержки Компании в разработке документации бизнес-процессов Компании, включая матрицы рисков и контролей;
- Осуществление общего руководства Департаментом внутреннего контроля;
- Обмен информацией с внутренними и внешними аудиторами, а также координирование деятельности и рассматривание возможности полагаться на работу внутренних и внешних аудиторов при проведении ими периодических проверок;
- Соблюдение внутренних стандартов, политик и процедур;
- Выполнение других обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.
ТРЕБОВАНИЯ:
- Степень бакалавра или эквивалент в области финансов, или бухгалтерского учета, или делового администрирования, или других соответствующих областях; степень магистра в этих областях будет преимуществом;
- Не менее 8 лет опыта работы в области контроля, управления рисками, соблюдения SOX комплаенса или смежных областях, а также опыт работы в области внутреннего контроля в международных компаниях "большой четверки";
- Понимание и способность оценивать бизнес-процессы, неотъемлемые и остаточные риски и связанные с ними механизмы внутреннего контроля;
- Хорошее знание COSO, стандартов по рискам и контролю, управления рисками предприятия и передовой практики бизнес-процессов;
- Отличное знание MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook);
- Понимание общих механизмов контроля ИТ;
- Профессиональная квалификация CIA, ACCA, CPA, PRM, FRM, или любая эквивалентная квалификация/сертификаты предпочтительны;
- Отличное знание русского и английского языков (продвинутый уровень) в устной и письменной форме;
- Хорошие навыки сотрудничества и работы в команде;
- Отличные навыки письменной и устной коммуникации;
- Ориентированность на достижение целей и высоких результатов в работе над заданиями.