Старший аудитор Службы внутреннего аудита

Жалақы көрсетілмеген
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 3 жылдан 6 жылға дейін Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Бос орын жабылды
Құрылған күні:

Берілген өтінім:
54

Қаралған саны:
1497

   Конкурс туралы

Квалификационные требования:

  • Образование: высшее профессиональное образование в областях экономики и финансов, и/или бухгалтерского учета и аудита, и/или информационных технологий, и/или технической сфере, и/или юридической сфере.
  • Специальность: «Финансы и кредит», и/или «Экономика и менеджмент», и/или «Финансовый менеджмент», и/или «Бухгалтерский учет и аудит», и/или «Информационные системы и технологии» и/или «Инженер», и/или «Правоведение».
  • Опыт работы по специальности или на определенной должности: в сфере аудита, и/или бухгалтерского учета, и/или финансов, и/или информационных технологий и/или технической сфере, соответствующей отраслевой специфике Общества, и/или юридической сфере – не менее 3 (трех) лет.
  • Должен знать: нормативные  правовые акты Республики Казахстан, в том числе, по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и  налогообложения; международные профессиональные стандарты внутреннего аудита, разработанные Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc), методики и процедуры проведения внутреннего аудита, а также международные стандарты финансовой отчетности; нормативные документы АО «Самрук-Қазына» и Общества, регламентирующие производственно-хозяйственную деятельность Общества; внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Службы.
  • Дополнительные требования: предпочтительно наличие сертификата и/или квалификации в области аудита, и/или бухгалтерского учета и финансового менеджмента, и/или ИТ-технологий, знание государственного и иностранного(ых) языков.

 Функциональные обязанности:

  1. участие в разработке годового аудиторского плана;
  2. проведение аудита в филиалах/дочерних (зависимых) организациях АО «НК «ҚТЖ»;
  3. разработка рекомендаций и мониторинг их исполнения;
  4. консультирование по вопросам организации и совершенствования системы внутреннего контроля, управления рисками, аудита, корпоративного управления.
*Рассмотрение на вакантную должность будет осуществляться в июле/сентябре 2020 года.