Ішкі бақылау жөніндегі бас маман
«ҚМГ Қашаған Б.В.» ЖШЖК Астана қ.
Қажетті жұмыс тәжірибесі: 5 жылдан Еңбекпен толық қамтылу, Толық күн
Міндеттері:
- Компанияның ішкі бақылау жүйесін КМГ және Компанияның ішкі құжаттарына, COSO қағидаттарына және «Үш желі» моделіне сәйкес енгізуді, жұмыс істеуін және жетілдірілуін үйлестіреді.
- Ішкі бақылау жүйесі бойынша ішкі нормативтік және әдістемелік құжаттарды әзірлейді және өзектендіреді.
- Ішкі бақылау жүйесі деңгейінде және корпоративтік деңгейде бизнес-процестерді сипаттауды және өзектендіруді, блок-схемаларды қалыптастыруды, тәуекелдер мен бақылаулар матрицаларын процестер деңгейінде және корпоративтік деңгейде ұйымдастырады.
- Бақылау рәсімдерінің дизайны мен операциялық тиімділігін бағалауды жүргізеді, анықталған бақылау кемшіліктерін құжаттайды, олардың маңыздылығын айқындайды және оларды жою бойынша ұсынымдар қалыптастырады.
- Ішкі бақылауды бағалау нәтижелері бойынша түзетуші іс-шаралар жоспарларын әзірлеуді үйлестіреді және олардың орындалуының уақтылығы мен сапасына мониторинг жүргізеді.
- Ішкі бақылау жүйесінің жетілуін бағалауға, өзін-өзі бағалауды, тәуелсіз растауды және ІБЖ (ішкі бақылау жүйесі) даму бағдарламаларын дайындауға қатысады.
- Бизнес-процестер тізілімін, бақылау рәсімдерін және бақылаулардың иелерін тұрақты түрде өзектендіреді.
- Бақылауларды сипаттау, бақылау мақсаттарын, тәуекелдерді және бақылау іс-әрекеттерін айқындау мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік сүйемелдеу көрсетеді.
- Бақылау рәсімдерінің құжатталуының толықтығы мен дұрыстығын тексереді, оның ішінде бақылау дәлелдерінің, жауапты тұлғалардың, бақылаулардың кезеңділігі мен орындалу тәртібінің бар-жоғын қамтиды.
- Бақылауларды тестілеу әдістемесін, кемшіліктердің маңыздылығын бағалау критерийлерін және ішкі бақылау кемшіліктерін жіктеу тәртібін әзірлеуге және өзектендіруге қатысады.
- Компанияның басым бизнес-процестері бойынша негізгі бақылау рәсімдерін ұйымдастырады және тестілеуді жүргізеді.
- Ішкі бақылаудың кемшіліктері бойынша жиынтық тізілімді қалыптастырады, түзетуші іс-шаралардың мәртебесін бақылайды және мерзімі өткен немесе критикалық мәселелерді тікелей басшыға эскалациялайды.
- Бизнес-процестердегі, ұйымдық құрылымдағы, ақпараттық жүйелердегі және ішкі құжаттардағы өзгерістердің ішкі бақылау жүйесіне ықпалын талдайды.
- Ақшалай ағындарға, өтімділікке, қаржылық нәтижеге, Акционерге төлемдерге, активтер құнына және Компанияның стратегиялық мақсаттарын іске асыруға елеулі әсер ететін тәуекелдердің қаржылық ықпалын сандық бағалауға қатысады; тиісті болжамдардың, сценарийлердің және есептеулердің әдістемелік және аналитикалық пысықталуын қамтамасыз етеді.
- Маңызды тәуекелдер және олардың өзара байланыстары бойынша сценарийлік талдау, стресс-тестілеу және сезімталдық талдауын жүргізеді; жиынтық және қалдық қаржылық ықпалға бағалау қалыптастырады.
- Қаржы-экономикалық тәуекел модельдерін әзірлеуге және валидациялауға, лимиттерді есептеу әдістемелерін, толеранттылықты және қаржылық салдарлар бөлігіндегі тәуекелдің негізгі индикаторларын әзірлеуге қатысады.
- Компанияның тұрақтылығына елеулі әсер етуі мүмкін қаржылық, кредиттік, нарықтық, валюталық, инвестициялық және өзге де тәуекелдерді талдайды; ден қою шаралары бойынша аналитикалық қорытындылар мен ұсыныстар дайындайды.
- Компания басшылығы, Ішкі бақылау комитеті, Директорлар кеңесі және КМГ үшін ІБЖ және тәуекелдерді қаржылық бағалау бойынша сапалы әрі уақтылы есептіліктің дайындалуын қамтамасыз етеді.
- ОУРВК құзыреті шегінде Компания органдары мен комитеттерінің қарауына шығарылатын ішкі құжаттар мен материалдардың жобаларын қарайды және келіседі.
- Процестердің иелеріне, тәуекелдердің иелеріне және тәуекел-координаторларға әдістемелік қолдау көрсетеді; ішкі бақылау және тәуекелдерді қаржылық бағалау бойынша жұмыс кездесулерін, интервьюлерді және оқыту іс-шараларын ұйымдастырады.
- КМГ-мен, Компанияның құрылымдық бөлімшелерімен, СКП Операторымен, серіктестермен, ішкі және сыртқы аудиторлармен, ІБЖ және қаржылық тәуекел-талдау мәселелері бойынша консультанттармен өзара іс-қимылды үйлестіреді.
- Ішкі бақылау процестерінде және тәуекелдерді сандық бағалауда автоматтандыруды, деректер аналитикасын және цифрлық құралдарды енгізуге қатысады.
- Лауазым құзыретіне жататын мәселелер бойынша тікелей басшының өзге де тапсырмаларын орындайды.
Талаптар:
- Қаржы, экономика, бухгалтерлік есеп және аудит, менеджмент, математика және статистика, бизнес-аналитика салаларындағы немесе өзге де сабақтас саладағы жоғары білім. Магистр/MBA дәрежесінің және ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, ішкі аудит, қаржылық талдау, қаржылық модельдеу және ИТ-бақылаулар саласындағы кәсіби сертификаттардың болуы (соның ішінде CIA, CRMA, COSO Internal Control Certificate, COSO ERM Certificate, ISO 31000 / Risk Management certification, ACCA, CIMA, FRM, PRM, CFA, CISA және өзге де релевантты сертификаттар) артықшылық болып табылады.
- Ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару, ішкі/сыртқы аудит, қаржылық талдау, экономика немесе корпоративтік басқару саласында кемінде 5 жыл кәсіби тәжірибе, әсіресе ірі, ұлттық немесе халықаралық мұнай-газ компанияларында.
- • COSO Internal Control — Integrated Framework, COSO ERM қағидаттарын, «Үш желі» моделін, КМГ және Компанияның ішкі құжаттарының талаптарын білу; («•» белгісі күмәнді/артық болуы мүмкін)
- бизнес-процестерді сипаттау және талдау дағдылары, блок-схемаларды құру, тәуекелдер мен бақылаулар матрицаларын жасау, бақылау рәсімдерінің дизайны мен операциялық тиімділігін бағалау;
Шарттар:
Қажетті білім дәрежесі
- Бакалавр
- Магистр
Міндетті түрде тілдерді білу
- Ағылшын тілі (Орташадан жоғары)
Бағыттар бойынша сертификаттардың бар болуы қажет
- Басқа
Ұқсас вакансиялар
УБУ жетекші менеджері
ТОО "ДП "ОРТАЛЫК" | Еңбекпен толық қамтылу
| Шымкент қ.
04.09.2026 | 219
Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің бас менеджері
ТОО «Уранэнерго» | Еңбекпен толық қамтылу
03.09.2026 | 257
Бухгалтерлік есеп және есеп беру басқармасының аға менеджері. "Уранэнерго" ЖШС бухгалтерлік есеп және есеп беру басқармасы.
ТОО «Уранэнерго» | Еңбекпен толық қамтылу
03.09.2026 | 224