Руководитель Служба внутреннего аудита
АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» г.Астана
Требуемый опыт работы: От 7 лет Полная занятость, Полный день
Обязанности:
- Разработка Стратегического и годового аудиторского плана Службы.
- Разрабатывает Стратегический план Службы на среднесрочный период;
- Анализирует Реестр и Карту рисков Общества, Стратегию Общества, и при необходимости выдает рекомендации по корректировке;
- Обеспечивает своевременное составление риск-ориентированного годового аудиторского плана Службы и представляет для утверждения Комитету по аудиту и Советом директоров Общества;
- Контролирует выполнение годового аудиторского плана и своевременную корректировку;
- Формирует плановые расходы и бюджет СВА (обучение, экспертные услуги и др.), и утверждает на Совете директоров, Комитете по назначениям и вознаграждениям и Комитете по аудиту.
- Разработка программы проверочных мероприятий
- В рамках утвержденного плана проверок разрабатывает аудиторское задание, аудиторскую программу, план аудиторской проверки, в том числе на основании годового плана и методических рекомендаций.
- Разработка методологических рекомендаций
- Обеспечивает разработку внутренних документов Общества и методических рекомендаций по внутреннему аудиту и других документов, касающихся деятельности Службы.
- Консультационная поддержка по вопросам внутреннего контроля
- Оказывает консультационную поддержку руководителям проверяемых подразделений, а также руководству Общества/ Группы Общества в целом по вопросам внутреннего контроля, эффективности производственно-хозяйственной деятельности и других вопросов;
- Готовит отчет и рекомендации по соответствующей вопросам (консультационная поддержка).
- Проведение аудиторских проверок и подготовка отчетности
- Согласно плану выполняет аудит производственно-хозяйственной и финансовой деятельности с целью выявления нарушений процедур/стандартов или обнаружения расхождений бизнес процессов от поставленных целей;
- Изучает информацию касающейся вопросов соответствующего аудита, запрашивает и проводит сбор информации по аудиту, анализирует и описывает наблюдения;
- Анализирует выявленные недостатки и системные ошибки и дает рекомендации по их исправлению и предотвращению;
- Координирует процесс подготовки предварительного отчета, обсуждает результаты аудита с субъектом аудита и согласовывает аудиторский отчет;
- Формирует ежеквартальный и ежегодный отчет Совету директоров и Комитету по аудиту отчетов о деятельности Службы.
- Совершенствование систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления
- Собирает и обобщает информацию о состоянии, надежности и эффективности системы внутреннего контроля, проводит обследование эффективности внутренних контролей, предлагает решения по их усовершенствованию;
- Принимает участие/следит за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование системы внутреннего контроля.
- Мониторинг исполнения рекомендации Службы внутреннего аудита и внешнего аудитора.
- Осуществляет мониторинг исполнения рекомендаций СВА и внешних аудиторов в подразделения Общества/ Группы Общества, контролирует сроки исполнения.
- Оценка степени реализации стратегии и оценка степени эффективности выполнения управленческих решений Общества
- Проверяет выполнение решений органов управления Общества/Группы Общества, а также соблюдение стратегий и порядков, утвержденных СД;
- Оценивает степень выполнения стратегии Общества/Группы Общества.
- Управление персоналом.
- Формулирует и осуществляет коммуникацию ключевых показателей деятельности и стратегических приоритетов развития Службы;
- Обеспечивает развитие персонала и создание продуктивного рабочего климата в Службе с целью формирования и поддержания необходимых условий для постоянного повышения мотивации и производительности труда своих подчиненных;
- Формирует ежегодный КПД (план) СВА, утверждает на Совете директоров, Комитете по назначениям и вознаграждениям и Комитете по аудиту.
- Формирует ежеквартальный и ежегодный отчет по исполнению КПД СВА Совету директоров, Комитету по назначениям и вознаграждениям и Комитету по аудиту.
Требования:
- Высшее профессиональное образование в областях экономики и финансов, и/или бухгалтерского учета и аудита, и/или информационных технологий, и/или технической (горнорудной, строительной) сфере, и/или юридической сфере с дополнительной специальной подготовкой в области внутреннего аудита;
- Не менее 7 лет опыта работы (в т.ч. совокупно) в сфере аудита /бухгалтерского учета/ финансов/ информационных технологий/ в технической сфере, соответствующей отраслевой специфике Общества/ юридической сфере.
- Не менее 5-и лет управленческой работы либо опыт работы на исполнительской/экспертной позиции в области внутреннего аудита в группе компаний Общества не менее трех лет.
- Знание государственного и русского языков.
- Предпочтительно наличие опыта работы в «большой четверке», наличие, наличие сертификата и/или квалификации в области аудита.
- Знание законодательства Республики Казахстан в области недропользовании, Закона Республики Казахстан «Об акционерном обществе» и Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- Знания нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения;
- Знание и опыт работы с Кодексом этики и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, разработанными Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc).;
- Знание и опыт работы с международными и национальными стандартами финансовой отчетности;
- Знание основ юриспруденции, инвестиционной деятельности, недропользования, управления рисками и системы внутреннего контроля, корпоративного управления и принципы управления и построения бизнес-процессов.
-
Опыт проведения аудиторских проверок по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности, улучшению систем внутреннего контроля и управления рисками;
Условия:
- Официальное трудоустройство.
- Полная занятость.
- Медицинская страховка.
- Премии по итогам работы.
Необходимые степени образования
- Бакалавр
Необходимо наличие сертификатов по направлениям
- Финансы
- Бухгалтерский учёт
- Информационные технологии
- Юриспруденция
Похожие вакансии

Комплаенс офицер, MLRO ТОО "BV Management"
АО «Qazaqstan Investment Corporation» | Полная занятость
| г.Астана
01.04.2025 | 988

Менеджер (15 Грейд) по методологии Департамента по стратегии и методологии филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации»
Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция автоматизации и цифровизации» | Полная занятость
| г.Астана
01.04.2025 | 626
от 382 762

Начальника отдела по управлению рисками и внутреннему контролю
ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» | Полная занятость
| г.Астана
27.03.2025 | 1797